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    第五章 练习题

    卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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    试题序号

    零星费用报销支付现金的业务流程中,不涉及的控制要点是()

    • A、费用报销必须要有原始凭证
    • B、费用报销前,必须由业务部门主管和会计部门主管审核批准
    • C、费用报销后,必须由会计主管进行事后审核
    • D、定期进行账账核对
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    企业向银行送存现金、支票、银行本票、银行汇票时,应当填写并送存银行的凭证是()

    • A、进账单
    • B、送款单
    • C、存款单
    • D、收款单

    简述支票付款签发业务流程的控制要点。

    下列货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是()

    • A、财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
    • B、对大额货币资金的支付业务,实行集体决策
    • C、现金收入及时存入银行,经主管领导审查批准可坐支现金
    • D、指定专人定期核对银行存款账户,编制银行存款余额调节表

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